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企業(yè)內(nèi)部控制:合同訂立管控6大規(guī)范,建議收藏(企業(yè)內(nèi)部控制合同管理)

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01 合同風(fēng)險防范制度

02 合同編制制度

03 合同會審制度

04 合同保密制度

05 合同印章管理辦法

06 合同檔案管理規(guī)定

企業(yè)內(nèi)部控制:合同訂立管控6大規(guī)范,建議收藏(企業(yè)內(nèi)部控制合同管理)

一、合同風(fēng)險防范制度

合同風(fēng)險防范制度

第1章 總則

第1條 目的。

1.為確保合同的簽訂符合國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定和公司自身利益,防范合同簽訂過程中的舞弊、欺詐等風(fēng)險。

2.為使公司從被動地應(yīng)付和處理合同糾紛轉(zhuǎn)變到主動地預(yù)防合同糾紛,增強(qiáng)公司的應(yīng)變﹑發(fā)展和競爭能力,避免經(jīng)濟(jì)損失。

第2條 適應(yīng)范圍。

本制度適應(yīng)于公司合同訂立的風(fēng)險管理。

第2章 規(guī)范合同協(xié)議過程各崗位的權(quán)責(zé)

第3條 合同訂立前的資格審查。

1.合同訂立前由財務(wù)人員負(fù)責(zé)調(diào)查擬簽約對象的資信狀況。

2.由合同的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)對擬簽約對象進(jìn)行資格調(diào)查。

3.每月月初,公司應(yīng)定期對經(jīng)營活動中經(jīng)常簽訂購銷合同的人員和經(jīng)營管理層進(jìn)行培訓(xùn)。

4.法務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核公司格式合同和各部門合同文本的合法性、合理性。

5.法務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核公司合同臺賬和有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件的合法性、合理性。

6.法律顧問負(fù)責(zé)查證擬簽約對象的合法身份及法律資格。

第4條 合同訂立前的內(nèi)容談判。

1.合同的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與合同對方商討合同條款,負(fù)責(zé)擬定合同。

2.法律顧問負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同。

3.法律顧問負(fù)責(zé)審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同具體條款。

第5條 合同訂立前的文本擬定。

1.法律顧問負(fù)責(zé)草擬合同管理制度、主營業(yè)務(wù)格式合同和重大或特殊合同。

2.法律顧問應(yīng)嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格﹑資信情況和履約能力。對合同條款要認(rèn)真推敲,防止發(fā)生歧義和誤解,對資金數(shù)額巨大﹑產(chǎn)權(quán)交易等抵押合同和生產(chǎn)經(jīng)營合同要依照有關(guān)法律規(guī)定及時辦理抵押登記和鑒證手續(xù),以保證合同的合法性﹑嚴(yán)密性和完備性。

3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本內(nèi)容。

第6條 合同訂立后的履行。

1.合同簽訂后,各部門負(fù)責(zé)人要及時監(jiān)督本部門合同的簽訂及履行情況,法律顧問實(shí)時檢查合同履行情況,各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)定期匯報合同的履行情況。

2.合同訂立后由財務(wù)人員按照合同約定條款辦理財務(wù)手續(xù)、收付款項(xiàng)和履行賠償責(zé)任。

3.公司應(yīng)建立合同檔案和合同報表制度,總結(jié)合同管理中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

第7條 合同違約后的自我保護(hù)。

1.對于合同的違約行為,公司應(yīng)及時申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

2.對合同欺詐行為,公司要及時采取措施,盡量減少和避免損失,并請求有關(guān)部門予以打擊。

第3章 制定風(fēng)險防范的各項(xiàng)措施

第8條 合同訂立前的風(fēng)險防范。

1.公司應(yīng)爭取合同的起草權(quán),斟酌選用對自己有力的措施。

2.合同訂立前應(yīng)認(rèn)真審查簽約對象的主體資格和資信能力,減少交易風(fēng)險。

第9條 合同內(nèi)容詳細(xì)化的風(fēng)險防范。

1.對于合同本身內(nèi)容,公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對合同性質(zhì)了解,減少合同在以后的履行和使用法律條款爭議帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

2.合同中涉及到的價款支付,如果是先款后貨,經(jīng)營風(fēng)險就會轉(zhuǎn)移到需方;如果采用先付定金,可減少供方的風(fēng)險;如果采用先貨后款,公司應(yīng)對需方的整體實(shí)力、信譽(yù)度、付款時間的長短及手續(xù)交接做好詳細(xì)調(diào)查。

3.合同的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)盡量細(xì)化,用詞要精確,避免歧義,防止合同部分履行后發(fā)生爭議,就難以確定尚未履行的部分商品的價款。

4.合同中應(yīng)明確規(guī)定雙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)、違約的責(zé)任,明確違約金和賠償金的數(shù)額或計算方法,避免以后發(fā)生爭議引起的經(jīng)濟(jì)損失。

5.公司應(yīng)讓法律專業(yè)人員參與合同的簽訂,或委托公證、鑒證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證或鑒證。對重大項(xiàng)目的合同,公司應(yīng)聘請律師進(jìn)行咨詢解決或由公司常年法律顧問負(fù)責(zé),預(yù)防合同糾紛。

第10條 合同資料的妥善保存。

1.下級合同歸口管理部門應(yīng)當(dāng)定期對合同進(jìn)行統(tǒng)計、歸集,并編制合同報表,報上級合同歸口管理部門,由上級對下級合同訂立情況進(jìn)行檢查。

2.根據(jù)法律規(guī)定及公司需要,審核通過后的合同文本應(yīng)及時報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案。

3.審核通過的合同報總經(jīng)理審批后,應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號,并由合同檔案管理人員專人保管。

第4章 附則

第11條 本制度由公司法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第12條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。

第13條 本制度自20xx年1月1日實(shí)施。

二、合同編制制度

合同編制制度

第1章 總則

第1條 目的。

為確保合同協(xié)議行為符合國家法律法規(guī),避免公司遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失,對合同協(xié)議編制前的資格審查、內(nèi)容談判和文本擬定進(jìn)行規(guī)范,特制定本制度。

第2條 適用范圍。

本制度適用于公司各類格式合同協(xié)議的編制管理。

第2章 合同協(xié)議編制前的資格審查

第3條 選擇合同協(xié)議對方。

公司應(yīng)對合同協(xié)議標(biāo)的的生產(chǎn)商、價格及變化趨勢、質(zhì)量、供貨期和市場分布等方面進(jìn)行綜合分析論證,掌握市場情況,合理選擇合同協(xié)議對方。

第4條 合同協(xié)議編制前的資格審查。

1.公司應(yīng)當(dāng)對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金運(yùn)營、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行資格審查。

2.對于重大合同協(xié)議或法律關(guān)系復(fù)雜的合同協(xié)議,公司應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù)、財會、審計等專業(yè)人員參加談判,必要時可以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)予以記錄。

3.對于合同協(xié)議對方,公司應(yīng)確定其是否具有對合同協(xié)議的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,并查證對方簽約人的合法身份和法律資格。

第3章 編制合同協(xié)議文本

第5條 合同協(xié)議前的內(nèi)容談判。

1.合同協(xié)議編制內(nèi)容至少應(yīng)該包含以下條款:合同編號、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責(zé)任和不可抗力條款等。

2.合同內(nèi)容和合同范圍條款應(yīng)明確,避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

3.雙方的權(quán)利和義務(wù)條款要特別注明,避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

4.協(xié)議期限、支付數(shù)額和支付方式條款要詳細(xì)具體的說明,確保合同的有效履行。

5.違約責(zé)任條款第一不要遺漏,第二要全面,第三幅度可以高,但不要太高,因?yàn)樘邔?dǎo)致條款無效,失去約束力,等于讓裁判庭自己決定。

6.不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。

第6條 確定合同協(xié)議的形式。

1.在磋商過程中,電子郵件、傳真或口頭等方式協(xié)商的合同協(xié)議,最后應(yīng)以簽訂正式合同協(xié)議確認(rèn)書為準(zhǔn)。

2.為避免合同協(xié)議風(fēng)險,即使通過傳真、信件、電報、電子郵件書面方式協(xié)商一致的,最后應(yīng)集中歸納到一份紙面合同上,避免電子證據(jù)(電子郵件、電子數(shù)據(jù)、傳真)的證據(jù)缺陷。

第7條 合同協(xié)議編制的權(quán)責(zé)。

1.合同協(xié)議文本擬定原則上由承辦部門起草。

2.公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同協(xié)議文本的擬定。

第8條 合同協(xié)議文本擬定的規(guī)定。

1.合同協(xié)議文本原則上由承辦部門起草。

2.重大合同協(xié)議或特殊合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由公司的法律部門參與起草,必要時可聘請外部專家參與起草。

3.由對方起草的合同協(xié)議,公司應(yīng)指定專人認(rèn)真審查合同協(xié)議,確保合同協(xié)議內(nèi)容準(zhǔn)確反映公司訴求。

4.國家或行業(yè)有示范合同協(xié)議文本的,公司可以優(yōu)先選用,但在選用時,對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查,并根據(jù)公司的實(shí)際需要進(jìn)行修改。

第9條 合同協(xié)議編制的流程。

1.各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門合同文本的業(yè)務(wù)范圍,起草部門業(yè)務(wù)合同文本,并遞交給法律顧問進(jìn)行審核。

2.法律顧問對各部門遞交的業(yè)務(wù)合同文本進(jìn)行審核,并出具書面意見。

3.各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)法律顧問出具的書面意見,修改合同文本,并遞交給上級主管進(jìn)行審核、審批。

4.各部門負(fù)責(zé)人將重新修改后的合同文本遞交給法律顧問、法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核、審批后,各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)審核、審批的意見編制正式的合同文本。

5.各部門負(fù)責(zé)人將編制的正式合同文本遞交給法律顧問、法務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核、審批,審批通過后,各部門負(fù)責(zé)人可以使用正式合同文本。

第4章 附則

第10條 本制度由公司行政部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第11條 本制度配套辦法由財務(wù)部會同公司其他有關(guān)部門另行制定。

第12條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。

第13條 本制度自20xx年1月15日施行。

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三、合同會審制度

合同會審制度

第1章 總則

第1條 為防范和控制合同協(xié)議可能的風(fēng)險,加強(qiáng)對合同協(xié)議制定的監(jiān)督,規(guī)范公司合同協(xié)議制定行為,制定本制度。

第2條 本制度適用于公司各類格式合同協(xié)議、部門合同協(xié)議文本的制定,以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同協(xié)議對方擬定的合同協(xié)議的會審。

第3條 本制度所稱會審,指合同協(xié)議在擬稿以后,正式生效之前,由合同協(xié)議關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門(如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門)會同公司法務(wù)部對合同協(xié)議文本進(jìn)行審核。

第2章 合同協(xié)議的會審內(nèi)容及要點(diǎn)

第4條 合同協(xié)議擬定。

1.法律顧問會同各部門起草公司格式合同協(xié)議、各部門擬定本部門合同協(xié)議文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同協(xié)議對方擬定合同協(xié)議的,分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同協(xié)議在會審過程中的傳遞。

2.合同協(xié)議擬定者須按公司規(guī)定在《合同會審單》上填寫合同會審部門及人員名稱。

3.合同協(xié)議擬定者負(fù)責(zé)合同連同《合同會審單》在整個會審過程的傳遞,直到合同協(xié)議蓋上合同專用章后結(jié)束。

第5條 合同會審主體及內(nèi)容。

1.法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同協(xié)議對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。

2.技術(shù)部主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。

3.財務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對方資信情況、價款支付等的審查。

4.法務(wù)部和財務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查,包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計算等。

第6條 合同協(xié)議會審要點(diǎn)。

1.合法性。包括合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式是否合法、合同協(xié)議訂立程序是否符合規(guī)定、會審意見是否齊備、資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。

2.經(jīng)濟(jì)性。主要指合同協(xié)議內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟(jì)利益。

3.可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力、是否具備簽約資格、擔(dān)保方式是否可靠和擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。

4.嚴(yán)密性。包括合同協(xié)議條款及有關(guān)附件是否完整齊備、文字表述是否準(zhǔn)確、附加條件是否適當(dāng)合法、合同協(xié)議約定的權(quán)利義務(wù)是否明確和數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。

第3章 合同協(xié)議會審管理規(guī)定

第7條 參與合同協(xié)議會審的部門應(yīng)根據(jù)會審職責(zé)安排人員按時參加會審工作。

第8條 會審人員應(yīng)對合同協(xié)議中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)疑問之處,應(yīng)及時與合同協(xié)議擬定部門進(jìn)行溝通。

第9條 會審中發(fā)現(xiàn)合同協(xié)議中確有不妥之處的,應(yīng)責(zé)成合同協(xié)議擬定部門修改或重擬,直至確認(rèn)合同無誤。

第10條 各會審部門對合同的會審工作時間累計不得超過××個工作日。

第11條 根據(jù)法律規(guī)定及公司需要,會審?fù)ㄟ^后的合同協(xié)議文本應(yīng)及時報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案。

第12條 會審?fù)ㄟ^的合同協(xié)議報總經(jīng)理審批后,應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號,并由合同檔案管理人員專人保管。

第4章 附則

第13條 本制度由公司行政部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第14條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。

第15條 本制度自20xx年1月1日實(shí)施。

四、 合同保密制度

合同保密制度

第1條 為保守公司合同協(xié)議的秘密,維護(hù)公司的利益,制定本制度。

第2條 本制度適用于本公司全體員工,公司所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)。

第4條 密級確定。

公司合同協(xié)議秘密的密級分為 “絕密”、“機(jī)密”和“秘密”三級,屬于公司秘密合同協(xié)議及相關(guān)文件、資料,應(yīng)當(dāng)在文件的右上角標(biāo)明密級。

1.“絕密”合同協(xié)議是指此類合同協(xié)議文件資料的泄密會使公司的利益受到特別嚴(yán)重的損害,直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及資料,包括但不限于總經(jīng)理有與有關(guān)人員商議的戰(zhàn)略、經(jīng)營、人事等重要的合同協(xié)議文檔信息,此項(xiàng)密級由總經(jīng)理確定。

2.“機(jī)密”合同協(xié)議是指此類合同協(xié)議文件資料的泄密會使公司受到嚴(yán)重的損害,主要是指公司在履行規(guī)劃、投資論證報告、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、審計報告、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況時簽訂合同協(xié)議的相關(guān)文件資料。

3.“秘密”合同協(xié)議是指此類合同協(xié)議文件資料的泄露會使公司的利益受到損害,主要指公司正式文件、文書檔案、經(jīng)濟(jì)往來文書、人事檔案、合同協(xié)議、協(xié)議職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或未公開的各類信息。

第5條 各類密級合同協(xié)議保存期限。

1.保密等級的劃分由擬定文件或報告的部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)確定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

2.對公司所產(chǎn)生的合同協(xié)議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時確定密級,最遲不得超過10個工作日。

3.“絕密”級文件的保密期限為永久,“機(jī)密”級文件的保密期限為10年,“秘密”級文件的保密期限為3年。

第6條 各類密級合同協(xié)議的保密措施。

1.“絕密”合同協(xié)議相關(guān)文件資料的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,應(yīng)由總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。

2.“機(jī)密”合同協(xié)議相關(guān)文件資料,未經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn),不得復(fù)制或摘抄;收發(fā)、傳遞和外出攜帶“機(jī)密”相關(guān)文件資料應(yīng)由指定人員擔(dān)任,并在設(shè)備完善的保險裝置中保存。

3.“秘密”合同協(xié)議相關(guān)文件資料,在對外交往與合作中需要提供時,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.“秘密”合同協(xié)議相關(guān)文件資料,應(yīng)選擇具有保密條件的場所,根據(jù)需要,限定參加人員范圍,對參加涉及密級事項(xiàng)的人員予以指定,并確定其內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

第7條 解除和降低密級。

1.解密和降低密級由合同協(xié)議文檔管理人員提出清單,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2.解密和降低密級操作應(yīng)由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管,合同協(xié)議文檔管理人員具體實(shí)施。

4.合同協(xié)議文檔解密后一律當(dāng)場銷毀。

5.銷毀程序?yàn)椋嚎偨?jīng)理委托專人按清單一一核對正確無誤,用碎紙機(jī)或燃燒的方式進(jìn)行。

第8條 責(zé)任與獎懲。

1.給予當(dāng)事人辭退并追究其法律責(zé)任或酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分

(1)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

(2)故意或過失泄露公司秘密,給公司造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失。

(3)違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

2.給予當(dāng)事人警告的處分

(1)已泄露公司秘密但已采取補(bǔ)救措施的。

(2)違反保密措施項(xiàng)中規(guī)定的內(nèi)容,泄露公司秘密,尚未給公司造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。

3.其他情況的處理

(1)不遵守保密制度,泄露秘密,尚未造成不良影響或損失的,給予通報批評及以上處罰。

(2)不遵守保密制度,泄露公司秘密,造成不良影響或損失的,或泄露公司“機(jī)密”級別以上信息資料,即使未造成不良影響或損失的,給予降職降薪及以上處罰。

(3)不遵守保密制度,泄露公司秘密,造成嚴(yán)重影響和損失的,或泄露公司“絕密”級別以上信息資料,即使未造成不良影響或損失的,應(yīng)給予解除勞動合同及以上處罰。

(4)出賣公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的,除賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外,還要交司法部門處理。

第9條 本制度由行政部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。

第10條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。

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五、合同印章管理辦法

合同印章管理辦法

第1章 總則

第1條 為加強(qiáng)公司合同印章管理,規(guī)范公司合同印章的使用及保管,特制定本辦法。

第2條 本辦法適用于公司合同印章的使用、保管等。

第2章 合同印章的使用

第3條 合同印章由公司行政部統(tǒng)一印制,并指定專人保管。

第4條 公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由公司董事長或其授權(quán)的人(總經(jīng)理等)簽章,同時加蓋合同專用章。

第5條 合同印章僅限于有關(guān)合同的簽訂,未經(jīng)法務(wù)部核準(zhǔn),不得在其他文件上使用。

第6條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表公司與合同協(xié)議對方簽訂合同的,需填寫《合同專用章用印審批單》,經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。

第7條 印章管理人員應(yīng)對用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查,并對用印情況進(jìn)行登記,出現(xiàn)以下情況時不得用印。

1.未經(jīng)編號的合同。

2.缺少審核及報簽文件的合同。

3.屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。

第8條 原則上,合同印章不得攜帶外出使用。確因工作需要,必須帶合同專用章到異地使用的,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。

第3章 合同印章的保管

第9條 合同用印后,印章管理人員應(yīng)及時收回合同印章。

第10條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將合同印章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定臨時保管人員并做好交接記錄。

第11條 合同印章存放在配鎖的辦公抽屜里,節(jié)假日放在安全處,并貼封條,重新使用時應(yīng)先驗(yàn)鎖和封條。

第12條 合同印章內(nèi)容需要變更時,應(yīng)停止使用并交行政部予以封存或銷毀。

第13條 合同印章散失、損毀、被盜時,印章管理人員應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)予以處理,同時,登報掛失作廢。

第14條 廢止的合同印章保存 年。

第15條 對于違反本規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。

第4章 附則

第16條 本辦法由公司行政部和法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第17條 本辦法報總經(jīng)理審批通過后生效。

六、 合同檔案管理規(guī)定

合同檔案管理規(guī)定

第1章 總則

第1條 目的。

1.為加強(qiáng)合同文檔的管理工作,提高檔案管理水平,逐步實(shí)現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,特制訂本規(guī)定。

2.為文檔使用過程中便于對文檔進(jìn)行移交、保留、發(fā)放和借閱,特制訂本規(guī)定。

第2條 適用范圍。

1.本規(guī)定主要是用來規(guī)范合同檔案的接收、保管、使用流程。

2.本規(guī)定所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中形成的以工程、銷售項(xiàng)目為中心的資料總和。

第2章 合同檔案管理的原則

第3條 合同檔案的管理實(shí)行信息化管理,由公司合同管理主管部門集中統(tǒng)一管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

第4條 合同管理主管部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔,并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各業(yè)務(wù)分公司、各部門的合同管理工作。

第5條 各業(yè)務(wù)分公司、各部門應(yīng)分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系,并確定一名網(wǎng)絡(luò)人員負(fù)責(zé)合同文檔管理。

第3章 合同檔案管理的分類和歸檔

第6條 合同檔案管理的分類。

1.普通合同檔案

合同標(biāo)的在 萬元資金支出或 萬元資金收入以下的合同。

2.重要合同檔案

合同標(biāo)的超出 萬元資金支出或 萬元資金收入以下的合同。

第7條 合同的歸檔。

1.凡是有法律效用的文件材料,合同履行完畢后,合同主管部門經(jīng)辦人應(yīng)向兼職管理員對自己審查的合同辦理關(guān)閉手續(xù)并進(jìn)行歸檔,實(shí)行合同全過程的閉環(huán)管理。

2.凡是有機(jī)密性的文件,由專職合同管理員審核合同應(yīng)由兼職合同管理員提交專職合同管理員辦理關(guān)閉手續(xù)并進(jìn)行歸檔,實(shí)行合同全過程的閉環(huán)管理。

3.合同一般性附件、合同簽收記錄、履行情況記錄等在合同履行完畢后一個月內(nèi)歸檔,并將上年度的合同報表上報法律事務(wù)部。

4.合同主管部門及法律部門均應(yīng)按照《××公司合同管理辦法》要求建立管理臺賬。

5.對于重大合同的簽訂,合同主管部門應(yīng)按照《××公司合同實(shí)施管理實(shí)施細(xì)則》報公司主管部門按規(guī)定程序辦理。

第8條 合同檔案歸檔的主要工具。

1.《合同存檔登記臺賬》:用于各單位登錄所接收的文檔,作為文檔立卷的記錄,是核查案卷管理情況的匯總憑據(jù)和索引。

2.《合同文檔使用登記臺賬》:作為文檔借閱、復(fù)印、發(fā)送、移交等使用過程的記錄,是原始憑證。

3.《合同文檔清單》:主要用來對成套文檔、或種類、頁數(shù)較多的文檔進(jìn)行詳細(xì)列明。

4.《合同文檔管理評審表》:作為文檔管理的監(jiān)督工具,是管理評審工作的原始憑證,也是考核文檔管理工作的依據(jù)。

第4章 合同檔案管理的過程管理

第9條 合同檔案的存檔管理。

1.合同檔案管理員獲得新文檔后,應(yīng)及時登記《合同文檔存檔登記臺賬》,確定合同編號、規(guī)范管理,分年度整理歸檔,顯著標(biāo)明合同的簡要內(nèi)容,并逐個建立檔案,與合同有關(guān)的是文書要附在合同卷內(nèi)歸檔,履行完畢后,按檔案保管期限保管。

2.合同檔案管理員可根據(jù)檔案的重要程度,建立不同的《合同文檔存檔登記臺賬》。

3.合同檔案密級按“絕密”、“機(jī)密”和“秘密”三種進(jìn)行,合同檔案管理單位只能提升送交單位預(yù)定的密級。

4.合同檔案的復(fù)印發(fā)送、原件轉(zhuǎn)移需要核定使用單位是否有權(quán)保留;原件借閱和復(fù)印借閱兩種形式都要求到期歸還;復(fù)印借閱的文檔歸還后,可由文檔管理單位視情況銷毀或保留復(fù)印件。

5.合同保密文檔應(yīng)加蓋密級印章,可起到保密提示作用。

6.合同檔案管理員應(yīng)及時清理合同文檔產(chǎn)生和使用過程中,產(chǎn)生的一些中間文檔或暫時性文檔。

7.合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同文檔的安全。

8.合同管理組要加強(qiáng)對合同檔案的統(tǒng)計工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計清單。

第10條 合同檔案的移交和查閱。

1.各分公司在正式簽署合同后須將合同正本原件移交合同管理組。

2.合同關(guān)閉后各分公司應(yīng)由指定的網(wǎng)絡(luò)管理員將全套合同資料向合同管理組移交。

3.合同項(xiàng)目終止后各分公司須將該項(xiàng)目的所有技術(shù)資料匯總成冊,經(jīng)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理鑒定,具有長久保存價值的技術(shù)資料向合同管理組移交。

4.移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規(guī)律。

5.合同文檔移交時,必須編制檔案移交清冊并當(dāng)面清1點(diǎn)。以雙方簽字認(rèn)可后方為完成交接手續(xù)。

6.各分公司、各部門員工可在合同管理組查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經(jīng)分公司、部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,方可在合同管理組辦理相關(guān)借閱手續(xù),以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

第11條 合同檔案管理違規(guī)管理的懲罰辦法。

1.保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理,并追究相關(guān)人員責(zé)任。

2.借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料,違者視情節(jié)予以處罰。

3.合同文檔的密級為機(jī)密,任何人不得擅自將合同對外公開,違者視情節(jié)予以處罰。

第4章 附則

第12條 本規(guī)定由公司行政部會同法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第13條 本規(guī)定自20xx年1月1日起實(shí)施。

第14條 相關(guān)文件表單。

1.《合同存檔登記臺賬》和《合同文檔使用登記臺賬》。

2.《合同文檔清單》和《合同文檔管理評審表》。

#內(nèi)部控制##制度設(shè)計##合同管理#

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