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(干貨)采購管理制度及采購流程(采購流程及采購流程管理制度)

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一、目的

規(guī)范公司采購流程,提高采購工作效率,從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障,并最大化降低企業(yè)成本,為企業(yè)帶來更大的資金支持。

二、適用范圍

適用本公司范圍內(nèi)采購管理

三、內(nèi)容

(一)總則:為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

(二)基本流程:采購需求—尋找供應(yīng)商—詢價、比價、議價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質(zhì)檢—入庫—計劃對賬—財務(wù)結(jié)算

(三)采購流程圖如下:

(干貨)采購管理制度及采購流程(采購流程及采購流程管理制度)

四、制度細(xì)則

(一)采購需求的提請

1、定義:采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品,并按照規(guī)定的格式填寫,按照即定流程申請獲得這些物品的過程。

2、采購需求流程如圖:

(干貨)采購管理制度及采購流程(采購流程及采購流程管理制度)

3、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

l 請購的部門;

l 請購物品所屬項目;

l 請購的用途;

l 請購的物品名;

l 請購的物品數(shù)量;

l 請購的物品規(guī)格;

l 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

l 請購物品的需求時間;

l 請購如有特殊需要請備注;

l 請購單填寫人;

l 請購的部門負(fù)責(zé)人;

l 請購單的審核人;

l 財務(wù)審核人;

l 公司總經(jīng)理。

4、請購單及其提請規(guī)定

l 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。

l 請購部門在提交請購單時應(yīng)要求采購部簽字接收,請購部門備份。

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l 涉及的采購物品種類、數(shù)量過多時可以以附件清單的形式進(jìn)行提交,同時清單的電子文檔也需一并提交。

l 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話、郵件或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補。

l 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,申請部門必須作出書面說明。

l 請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單,請購部門有更改和補充的,應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

5、公司物資申請采購的提請部門

l 公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請。

l 公司設(shè)備維修、維護(hù)所需的備品備件、維修工具等物品由生產(chǎn)部門提請。

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l 公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項目由行政部門提請。

l 公司各部門專用的物資由各部門自行提請。

6、請購單的接收

l 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

l 接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購、名稱規(guī)格等不完整清晰不采購、圖紙及技術(shù)資料不全不采購、庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

l 聯(lián)系倉庫管理人員核查采購物資是否有庫存,核對采購臺帳看在途采購的物資是否滿足采購申請。

l 對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時通知申請采購的部門。

7、請購單的分工處理

l 核對過的請購單,采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。

l 對于緊急采購項目應(yīng)優(yōu)先處理。

l 無法按照申請部門需求日期完成采購的,應(yīng)通知申請部門。

重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

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8、采購周期的規(guī)定

l 根據(jù)采購物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購周期。

l 請購部門應(yīng)按照公司規(guī)定的時間提前走請購單的審批流程,以便采購部門能按時完成采購。

l 采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因。

l 遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

(二)詢價及其規(guī)定

l 詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解其技術(shù)要求,遇到問題要應(yīng)及時與請購部門溝通。

l 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購。

l 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理。

l 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價,原則上盡量不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。

l 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同,成本較低的替代品可以推薦采購替代品。采購提出的可替代品,一經(jīng)被選用,做績效考核加分。

對于請購部門需求的物品,采購人員在采購過程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn),采購物品有新產(chǎn)品可替代,而未與請購部門進(jìn)行溝通的,采購也應(yīng)負(fù)責(zé)。采購對使用部門提出修改性建議,一經(jīng)被選用,做績效考核加分,使用部門相應(yīng)的減分。

l 遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額較大的采購情況,詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況,提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書

。

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l 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。

l 除固定資產(chǎn)外,根據(jù)單次采購金額的不同,選擇供應(yīng)商詢價、供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購的供應(yīng)商數(shù)量也要不同。金額大的,公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督。

l 比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力,具有提供或完成公司所需物資和項目的能力。

l 比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價。

l 在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

(三)比價、議價

l 對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

l 對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出。

l 收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格

。

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l 重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

l 參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。

(四)比價、議價結(jié)果匯總

l 比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總。

l 比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照規(guī)定的格式完整列出報價、

工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核。

l 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

(五)合同的簽訂及其規(guī)定

(1)合同正文應(yīng)包含的要素

l 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點。

l 采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)文件是合同不可分割的部分

。

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l 包裝要求,備品備件包裝運輸要求。

l 合同總額應(yīng)含稅,含運達(dá)公司的總價,特殊情況應(yīng)注明。

l 付款方式。

l 交貨期。

l 質(zhì)量保證期。

l 質(zhì)量要求及規(guī)范。

l 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。

l 雙方的公司信息。

l 其他約定。

(2)合同簽訂及其規(guī)定

l 如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任。

l 擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低。

l 如物品訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時,務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點。

l 質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期。

l 詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求。

l 針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

l 與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款。

l 違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體。

l 比價匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作。

l 合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查。

l 合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效。

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l 簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

(六)付款及合同執(zhí)行

(1)付款流程

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(2)付款規(guī)定

l 所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司財務(wù)報銷流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

l 按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。

l 按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)按財務(wù)部要求填寫相關(guān)資金支出、付款的審批表單,巡簽完畢后提交財務(wù)部付款。

l 財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

(3)合同執(zhí)行

l 已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

l 已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約。

l 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

(七)驗收入庫與退貨

(1)驗收流程

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(2)報驗

l 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收。

l 對于不同類型的物品驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

l 質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)檢,并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。

l 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

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(3)入庫

l 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收。

l 采購的物品在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

l 質(zhì)檢部門未及時驗收的,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受,并妥善保管。

l 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單。

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l 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司規(guī)定不入庫

(4)退、換貨

l 質(zhì)檢部門驗收不合格的物品,由采購負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào),辦理退、換貨。并將不合格物品名稱、規(guī)格、原因等進(jìn)行細(xì)分類標(biāo)注并建立不合格采購品名錄,做為供應(yīng)商管理評估的依據(jù)。

l 因退、換貨延長物品到貨期限的,要及時告知請購部門。如急需,根據(jù)具體情況做其它應(yīng)對準(zhǔn)備。

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上一篇 2022年11月22日 上午9:56
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