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上市公司2019年內(nèi)控藍(lán)皮書:整體有效率96% 重大缺陷比例呈上升趨勢(上市公司內(nèi)控缺陷研究)

來源:人民網(wǎng) 原創(chuàng)稿

人民網(wǎng)北京2月19日電 (記者王震)記者從財政部獲悉,為全面、深入了解我國上市公司執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況,日前,財政部與證監(jiān)會組織專家工作組,對滬深兩市3794家上市公司公開披露的2019年度內(nèi)部控制報告進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并以專家組名義發(fā)布《上市公司2019年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況藍(lán)皮書》(以下簡稱《藍(lán)皮書》)。

《藍(lán)皮書》指出,2019年度共有3642家上市公司披露了內(nèi)部控制評價報告,總體披露占比95.99%,其中3513家內(nèi)部控制評價結(jié)論為“整體有效”,占比96.46%。共有2827家上市公司披露了內(nèi)部控制審計報告,占比74.51%,其中2677家審計意見為“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”,占比94.69%。企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在上市公司范圍內(nèi)實(shí)施情況良好。

上市公司2019年內(nèi)控藍(lán)皮書:整體有效率96% 重大缺陷比例呈上升趨勢(上市公司內(nèi)控缺陷研究)

《藍(lán)皮書》指出,披露存在內(nèi)部控制重大缺陷的上市公司比例呈整體上升趨勢,2019年達(dá)到最高值3.82%,披露存在內(nèi)部控制重要缺陷的上市公司比例則在2%上下波動。

同時,部分上市公司仍存在披露內(nèi)容要素不完整,披露信息不一致,內(nèi)部控制缺陷整改不到位,內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)缺失或不恰當(dāng)?shù)葐栴}。

下一步,財政部將會同證監(jiān)會等相關(guān)部門進(jìn)一步完善和健全企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系,加強(qiáng)對上市公司執(zhí)行內(nèi)控規(guī)范情況的監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)一步提升上市公司內(nèi)部管理水平和風(fēng)險防范能力。

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